Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8407697030 Elektrická energia 03/2026 925,42 s DPH 15.04.2026 SPP, a.s. 15.04.2026 15.04.2026
    Faktúra 7261049 Zber a odvoz odpadu za 03/2026 40,59 s DPH 10.04.2026 ESPIK Group s.r.o. 10.04.2026 10.04.2026
    Faktúra 2202642543 Učebné pomôcky 33,80 s DPH 10.04.2026 Elementa s.r.o. 10.04.2026 10.04.2026
    Faktúra 262105547 Internet 04/2026 19,59 s DPH 10.04.2026 VOSPOL, s.r.o. 10.04.2026 10.04.2026
    Faktúra 260067 Technik požiarnej ochrany 75,00 s DPH 08.04.2026 MGGASSP servis PO. s.r.o. 08.04.2026 08.04.2026
    Faktúra 8686177446 Hlasové služby 03/2026 5,00 s DPH 08.04.2026 SLOVAK TELEKOM, a.s. 08.04.2026 08.04.2026
    Faktúra 21/2026 Doprava žiakov 03/2026 180,81 s DPH Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov 08.04.2026 KOLTUR Pavel Kolcun 08.04.2026 08.04.2026
    Faktúra 2026015 Čistenie a kontrola komínového telesa - revízia 86,10 s DPH 24.03.2026 Jozef Gazdík 24.03.2026 24.03.2026
    Faktúra 012026 Drevené pelety 2 322,00 s DPH 24.03.2026 Miriam Gburová - PELETY & BRIKETY 24.03.2026 24.03.2026
    Faktúra 8414999559 Elektrická energia 02/2026 1 065,86 s DPH 13.03.2026 SPP, a.s. 13.03.2026 13.03.2026
    Faktúra 262104143 Internet 03/2026 19,59 s DPH 11.03.2026 VOSPOL, s.r.o. 11.03.2026 11.03.2026
    Faktúra 26093 Učebné pomôcky 66,40 s DPH 11.03.2026 Tlačiareň Akcent s.r.o. 11.03.2026 11.03.2026
    Faktúra 8384613441 Hlasové služby 02/2026 5,00 s DPH 09.03.2026 SLOVAK TELEKOM, a.s. 09.03.2026 09.03.2026
    Faktúra 7260694 Zber a odvoz odpadu za 02/2026 68,88 s DPH 09.03.2026 ESPIK Group s.r.o. 09.03.2026 09.03.2026
    Faktúra 13/2026 Doprava žiakov 02/2026 232,47 s DPH Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov 27.02.2026 KOLTUR Pavel Kolcun 27.02.2026 27.02.2026
    Faktúra 3031023396 Materiál ŠJ 138,99 s DPH 19.02.2026 Europapier Slovensko, s.r.o. 19.02.2026 19.02.2026
    Faktúra 7260337 Zber a odvoz odpadu za 01/2026 40,59 s DPH 13.02.2026 ESPIK Group s.r.o. 13.02.2026 13.02.2026
    Faktúra 262102716 Internet 02/2026 19,59 s DPH 13.02.2026 VOSPOL, s.r.o. 13.02.2026 13.02.2026
    Faktúra 8405286670 Elektrická energia 01/2026 876,19 s DPH 13.02.2026 SPP, a.s. 13.02.2026 13.02.2026
    Faktúra 8383036688 Hlasové služby 01/2026 5,00 s DPH 04.02.2026 SLOVAK TELEKOM, a.s. 04.02.2026 04.02.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1829
    • Kontakty

      • Základná škola, Okrúhle 3
      • +421 902 484499
      • 090 42 Okrúhle
        Slovakia
      • 36158364
      • Školská jedáleň +421 918 911422
    • Prihlásenie