Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 4734076997 Hlasové služby 17,90 s DPH 1021258601 12.01.2012 SLOVAK TELEKOM, a.s. 03.02.2012
Faktúra 201234811 Svietidlá 995,60 s DPH 31.08.2020 Donoci s.r.o. 19.08.2020 31.08.2020
Faktúra 202111896 Internet 09/2020 19,59 s DPH 18.09.2020 VOSPOL, s.r.o. 18.09.2020 18.09.2020
Faktúra 70777505 Virtualna kniznica 08/2020 6,64 s DPH 17.09.2020 KOMENSKY,s.r.o. 17.09.2020 17.09.2020
Faktúra 20201997 Učebnice 89,08 s DPH 17.09.2020 LiberaTerra, s.r.o. 17.09.2020 17.09.2020
Faktúra Poistná zmluva č. 5720078278 Poistenie malých a stredných podnikateľov 85,00 s DPH 17.09.2020 GENERALI SLOVENSKO 17.09.2020 17.09.2020
Faktúra 7200109114 Elektrická energia 449,00 s DPH Dohoda o platbách za opakovanú dodávku el. č. 260355046 09.09.2020 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 09.09.2020 09.09.2020
Faktúra 8265785529 Hlasové služby 14,00 s DPH 09.09.2020 SLOVAK TELEKOM, a.s. 09.09.2020 09.09.2020
Faktúra Poistná zmluva č. 2403290573 Poistenie zodpovednosti za škodu 115,69 s DPH 04.09.2020 GENERALI SLOVENSKO 04.09.2020 04.09.2020
Faktúra Poistná zmluva č. 2403270896 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 267,48 s DPH 04.09.2020 GENERALI SLOVENSKO 04.09.2020 04.09.2020
Faktúra Poistná zmluva č. 2403110308 Úrazové poistenie Školák 109,90 s DPH 04.09.2020 GENERALI SLOVENSKO 04.09.2020 04.09.2020
Faktúra 3120200292 Učebnice HV 183,90 s DPH 04.09.2020 SPN - Mladé letá s.r.o. 04.09.2020 04.09.2020
Faktúra 1112001392 Učebnice 920,04 s DPH 31.08.2020 AITEC, s.r.o. 23.06.2020 31.08.2020
Faktúra 2000403978 Učebnice 103,20 s DPH 18.09.2020 Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o. 18.09.2020 18.09.2020
Faktúra 20074 Tonery 109,00 s DPH 12.08.2020 Peter Hriž EPRINT 12.08.2020 12.08.2020
Faktúra 5570036182 WINIBEU, WINPAM 155,35 s DPH 04.08.2020 IVES Košice 04.08.2020 04.08.2020
Faktúra 202110546 Internet 08/2020 19,59 s DPH 17.08.2020 VOSPOL, s.r.o. 17.08.2020 17.08.2020
Faktúra 70777505 Virtualna kniznica 07/2020 6,64 s DPH 11.08.2020 KOMENSKY,s.r.o. 11.08.2020 11.08.2020
Faktúra 7200109114 Elektrická energia 449,00 s DPH Dohoda o platbách za opakovanú dodávku el. č. 260305765 11.08.2020 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 11.08.2020 11.08.2020
Faktúra 5202085 Zber a odvoz odpadu za 07/2020 9,60 s DPH 11.08.2020 ESPIK Group s.r.o. 11.08.2020 11.08.2020
zobrazené záznamy: 1-20/1739