Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8414999559 Elektrická energia 02/2026 1 065,86 s DPH 13.03.2026 SPP, a.s. 13.03.2026 13.03.2026
Faktúra 262104143 Internet 03/2026 19,59 s DPH 11.03.2026 VOSPOL, s.r.o. 11.03.2026 11.03.2026
Faktúra 26093 Učebné pomôcky 66,40 s DPH 11.03.2026 Tlačiareň Akcent s.r.o. 11.03.2026 11.03.2026
Faktúra 7260694 Zber a odvoz odpadu za 02/2026 68,88 s DPH 09.03.2026 ESPIK Group s.r.o. 09.03.2026 09.03.2026
Faktúra 8384613441 Hlasové služby 02/2026 5,00 s DPH 09.03.2026 SLOVAK TELEKOM, a.s. 09.03.2026 09.03.2026
Faktúra 13/2026 Doprava žiakov 02/2026 232,47 s DPH Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov 27.02.2026 KOLTUR Pavel Kolcun 27.02.2026 27.02.2026
Faktúra 3031023396 Materiál ŠJ 138,99 s DPH 19.02.2026 Europapier Slovensko, s.r.o. 19.02.2026 19.02.2026
Faktúra 7260337 Zber a odvoz odpadu za 01/2026 40,59 s DPH 13.02.2026 ESPIK Group s.r.o. 13.02.2026 13.02.2026
Faktúra 262102716 Internet 02/2026 19,59 s DPH 13.02.2026 VOSPOL, s.r.o. 13.02.2026 13.02.2026
Faktúra 8405286670 Elektrická energia 01/2026 876,19 s DPH 13.02.2026 SPP, a.s. 13.02.2026 13.02.2026
Faktúra 05/2026 Doprava žiakov 01/2026 180,81 s DPH Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov 04.02.2026 KOLTUR Pavel Kolcun 04.02.2026 04.02.2026
Faktúra 3600066 Oprava umývačky riadu 94,46 s DPH 04.02.2026 EUROGASTROP, s.r.o. 04.02.2026 04.02.2026
Faktúra 8383036688 Hlasové služby 01/2026 5,00 s DPH 04.02.2026 SLOVAK TELEKOM, a.s. 04.02.2026 04.02.2026
Zmluva 9600427870 Dodatok k zmluve - regulovaná cena s DPH 30.01.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ing. Tomáš Magdziak riaditeľ 30.01.2026
Faktúra 2026001 Vodárenské práce 797,40 s DPH 28.01.2026 Jaroslav Čubirka - OCEÁN 28.01.2026 28.01.2026
Faktúra 202600685 Predplatné Škola 2026 53,00 s DPH 28.01.2026 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 28.01.2026 28.01.2026
Faktúra 27012026 Drevené pelety 2 240,00 s DPH 28.01.2026 Miriam Gburová - PELETY & BRIKETY 28.01.2026 28.01.2026
Faktúra 260100161 Tonery 73,80 s DPH 19.01.2026 TOWDY s.r.o. 19.01.2026 19.01.2026
Faktúra 2026002 Čistenie a kontrola komínového telesa - revízia 123,00 s DPH 19.01.2026 Jozef Gazdík 19.01.2026 19.01.2026
Faktúra 8410116138 Elektrická energia 12/2025 698,88 s DPH 19.01.2026 SPP, a.s. 19.01.2026 19.01.2026
zobrazené záznamy: 1-20/1820